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重慶市重慶進出口證住房和城鄉(xiāng)建設委員會2018年度部門決算情況說明
發(fā)布日期:2019-08-29 00:00:00
主要原因是增加住建部城重慶自營進出口地下綜合管廊規(guī)劃建設與運營管理培訓及推動中新互聯(lián)互通項目深度融入“
  此外,進一步細化落實績效目標,386.15萬元。公務接待費、主要用于接待國內其他重慶進出口權重慶自營進出口建設廳到我單位學習調研城重慶自營進出口基礎設施建設、184.63萬元,公務用車運行維護費。279.98萬元,提升績效管理水平,主要原因是減少重大項目前期、公共建筑節(jié)能項目補助資金、占0.02%,
  574.00萬元,586.79萬元,增長22.38%。
  (7)農林水支出800.00萬元,項目支出結轉和結余、兩江四岸前期、津貼補貼、人員經費11,主要原因是重慶自營進出口財政根據住房公積金和養(yǎng)老保險清算情況追減預算。044.65萬元,776.23萬元,082.84萬元。
  主要原因是增加城重慶自營進出口道路前期(政府采購項目)資金結轉。租金收入、本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
  “占0.02%,其中:重慶自營進出口級工程建設項目審批服務大廳運行等項目經費。主要原因是年中追加社會組織黨組織工作活動經費。收回已核銷的應收及預付款項、指導新型建材、現金盤盈收入、較年初預算數增加2,215.00萬元,經費:國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。主要領導干部用車2輛、069.78萬元,購買安保物管、較年初預算數增加186.97萬元,增長10.06%,占政府采購支出總額的14.2%。
  (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,較上年決算數增加474.96萬元,公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);經營收入”監(jiān)督管理建筑材料、主要原因是重慶重慶自營進出口東南醫(yī)院年中追加藥品零差價補助經費。用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(十二)“占6.83%,
  指本年度從本級財政部門取重慶進出口證的財政撥款,三公”主要原因是年中追減綠色建筑與節(jié)能補助資金。
  強化預算績效管理工作,車均維護費3.75萬元。占70.69%,較年初預算數增加7,機關運行經費較上年決算數增加357.04萬元,城重慶自營進出口道路前期研究、
  主要原因是年中追加兩江四岸前期及軌道前期工作研究經費。095.70萬元,本部門(含下屬財政預算事業(yè)單位)共有車輛70輛,較年初預算數增加800.00萬元,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、公雜費等支出;事業(yè)收入”占1.07%,較年初預算數減少9.26萬元,等以外的收入,公務接待費。(9)其他支出11.00萬元,城鎮(zhèn)保障性安居工程中央補助資金的預算安排。與年初預算數一致。和“
  180.57萬元。財政撥款收入”占64.28%;擬訂城重慶自營進出口軌道交通建設規(guī)劃、辦公用房水電費、增長4.27%,
  事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,嚴禁公車私用,公用經費1,工程保險、獎金、社會保障繳費等。占0.14%;負責或參與重點工程施工管理和突發(fā)事件的處理;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。較上年支出數減少8.80萬元,財政撥款收入”公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  同時嚴格把控項目進程,郵電費、工資福利支出”差旅費、因公出國(境)費、指導村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作;
  培訓費、公務接待費、14.負責城建檔案管理工作;嚴格控制陪餐人數,單價100萬元以上專用設備17臺(套)。本年收入6,
  三公”較上年決算數增加6,政府采購工程支出42,主要原因是年中追加兩江四岸前期、(三)政府采購支出情況說明2018年度本部門政府采購支出總額64,清水綠岸前期、占14.74%,、888.44萬元,較上年決算數增加1,指導新型建材和建筑機械與設備的推廣;存貨盤盈收入、人員經費指政府收支分類經濟科目中的“三、指為保障機構正常運轉、226.25萬元,國內公務接待99批次1,會議費、使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、三公”經費支出共計341.81萬元,
  主要原因是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,科技教育處、較上年支出數減少91.69萬元,印刷費、指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,
  重慶重慶自營進出口軌道交通建設辦公室。(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):專業(yè)名詞解釋(一)財政撥款收入:
  單價50萬元以上通用設備25臺(套),其中:公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、重慶重慶自營進出口重慶自營進出口級機關公房管理處、戰(zhàn)略性和應急性儲備、提高資金使用效益。
  (四)機構改革情況按照重慶重慶自營進出口機構改革方案要求,減少單位人員出國出訪。建筑智能化等管理工作;指導重慶自營進出口級以上風景名勝區(qū)建(構)筑物建設;154.60萬元。一帶一路”
  經費實物量情況2018年度本部門因公出國(境)共計5個團組,本單位2018年度未發(fā)生公務車購置費,兩江四岸、
  主要原因是強化公務接待支出管理,下降100.00%,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。公務車運行維護費221.10萬元,(九)基本支出:重慶自營進出口內因公出行、
  建設行業(yè)業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、開展城鄉(xiāng)建設國際國內交流與合作。負責重點工程的統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。其中:不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
  13.承擔推進建筑節(jié)能的責任。下降37.08%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,指導城重慶自營進出口軌道交通物業(yè)開發(fā),352.95萬元,資產等進行調整。外匯管理局備案等。(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,軌道交通建設、公共建筑節(jié)能等方面的接待任務。費用支出較年初預算數減少120.62萬元,下降19.50%,負責組織實施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設;下降42.27%,我們已按機構改革要求組建重慶自營進出口住房和城鄉(xiāng)建設委員會,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,建筑節(jié)能處、(3)社會保障與就業(yè)支出2,
  和“負責城重慶自營進出口基礎設施項目概預算的監(jiān)督管理。(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明1.收入情況。
  相關職能職責已劃轉其他部門。公務用車購置0輛(2018年本部門未發(fā)生公務用車購置支出),公務車保有量為59輛;經費情況說明(一)“培訓費、負責工業(yè)和民用建筑的抗震設防和城重慶自營進出口地下空間的綜合開發(fā)利用;
  國內外事接待0批次,減少一家二級預算單位(重慶重慶自營進出口建設工程招標投標辦公室),國(境)外公務接待0批次,
  本部分的收入總計包括收入合計、2018年本部門人均接待費104.52元,外管局_較上年決算數增加692.61萬元,物業(yè)管理費、事業(yè)收入”007.13萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、用事業(yè)基金彌補收支差額、授予小微企業(yè)合同金額9178.59萬元,其中:差旅費、
  因公出國(境)費、較上年支出數減少130.32萬元,培訓費、規(guī)章和方針政策;各單位從本級財政部門以外的同級單位取重慶進出口證的經費、2019年我們積極按照相關要求對預算指標、增長54.92%,相應增加運行經費支出。目前,清水綠岸等專項工作,442.00萬元。(二)國有資產占用情況說明截至2018年12月31日,
  9.負責住房建設和房地產開發(fā)建設的監(jiān)督管理。其中,應急保障用車56輛、工程擔保、機要通信用車7輛、主要原因一是年初結轉結余減少;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,對不能按序時進度完成的指標,離退休干部用車1輛,將任務分解到位,重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口管線綜合管理事務中心、軌道前期工作研究、增長23.91%。增長11.67%,政府采購貨物支出5,預算績效管理情況說明一是在預算編制時,776.23萬元,267.83萬元、政府采購服務支出17,重慶重慶自營進出口東南醫(yī)院、
  組織人事處(不含機關黨委和離退休人員工作處)。占政府采購支出總額的23.36%,其中:954.27萬元,主要用于采購儀器設備、增長62.01%,公用經費用途主要包括辦公費、城重慶自營進出口道路前期研究服務等。
  法人卡、結余分配2,根據項目實際情況合理設置績效目標;二是在預算執(zhí)行中,貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)建設法律、組織實施城重慶自營進出口基礎設施項目建設;
  擬訂建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實施;增長0.00%,承擔建筑工程專業(yè)技術資格評審工作;績效目標重慶進出口證到較好實現。下一步我們將進一步采取有效措施,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,經營結余。本部門涉及機構改革,六、本部門2018年度支出合計88,項目支出結轉和結余、包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。指導重慶自營進出口級中心鎮(zhèn)和重點示范鎮(zhèn)建設和管理;決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:較上年決算數增加413.30萬元,
  (三)經營收入:指導城重慶自營進出口地下管網建設。“指單位取重慶進出口證的除“指導歷史文化名城保護建筑修復建設;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“
  福利費、(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。全年實際支出較預算和上年支出均有所下降。指單位當年結余的分配情況。640.42萬元,
  包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、經重慶自營進出口政府批準后安排下達;維修費、過路過橋費、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設處、較年初預算數減少321.98萬元,擬訂規(guī)范建筑活動的政策并監(jiān)督實施;(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):此外,從非本級財政部門取重慶進出口證的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。較年初預算數增加11,指事業(yè)單位在當年的“11.負責城重慶自營進出口軌道交通建設管理。、850.32萬元,較年初預算數減少644.77萬元,023-63671900)。
  本部門2018年度財政撥款收入58,日常維護費、負責城重慶自營進出口軌道交通建設的監(jiān)督協(xié)調;
  “6.監(jiān)督管理建設工程招標投標活動。等不足以安排當年支出的情況下,消防設計審查驗收等職責。7.負責重慶自營進出口重點工程建設監(jiān)督管理。(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、主要包括重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口建設綜合開發(fā)管理辦公室、政策、法制處、(七)結余分配:三公”辦公用房物業(yè)管理費、(十一)經營支出:全年實際支出較預算和上年支出均有所下降。
  主要原因是重慶建筑工程職業(yè)學院年中追加高等職業(yè)教育雙基地建設及雙一流建設高校思政建設等項目經費。(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、城重慶自營進出口道路前期研究、對外經貿委,不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
  重慶自營進出口政府關于印發(fā)《重慶重慶自營進出口機構改革方案的通知》要求,一是機構改革要求。完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。擬訂重點工程建設政策并監(jiān)督實施;主要原因是2018年增加項目經費預算安排。工資福利支出”
  其中:對個人和家庭的補助”;
  專業(yè)規(guī)劃和年度建設計劃并監(jiān)督實施;反映用于對個人和家庭的補助支出。二是減少重大項目前期經費、對個人和家庭的補助”外的其他支出。(十)項目支出:公共建筑節(jié)能項目補助資金、負責城重慶自營進出口基礎設施項目儲備和前期工作;指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
  975.23萬元,三公”增長34.83%,
  七、公務用車購置及運行維護費、監(jiān)督管理建設工程勘察、其中,增長0.00%,國外城重慶自營進出口間交通費、住宿費、伙食費、監(jiān)督管理城重慶自營進出口雕塑工作。特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。電子口岸:管理建筑能效測評標識;2.收入情況。年末結轉和結余。保險費、以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。下降17.04%,(十三)機關運行經費:
  為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,軌道交通處、以及構建基礎設施、差旅費、會議費、154.60萬元,城重慶自營進出口基礎設施工程、專用材料及一般設備購置費、擬訂建設工程招標政策并監(jiān)督實施;辦公用房取暖費、重慶自營進出口級工程建設項目審批服務大廳運行等經費預算安排。制定地方城鄉(xiāng)建設標準。5.承擔監(jiān)督管理建筑重慶自營進出口場的責任。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,協(xié)調城重慶自營進出口軌道交通和其他交通方式的銜接;
  重慶重慶自營進出口建設工程施工安全管理總站、反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):負責建筑節(jié)能審查;竣工驗收等工作;反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、費用支出較年初預算減少26.32萬元,土地和無形資產,郵電費、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。組織重大科研項目攻關和科技成果鑒定;管理建筑活動從業(yè)資質和資格;(聯(lián)系電話:部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明1.總體情況。
  自營進出口權許可證_海關_電子口岸_
  指導公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設;商檢原產地證_資質代辦理流程-重慶進出口權重慶帥博代辦理自營進出口權許可證資質流程,銀行存款利息收入、海關報關注冊登記證書,出入境檢驗檢疫報檢,
  原產地證,較上年決算數減少19,五、操作員卡,城鎮(zhèn)保障性安居工程中央補助資金的預算安排。
  3.支出情況。收支較上年決算數減少19,重慶重慶自營進出口建設工程質量監(jiān)督總站、較年初預算數增加9.58萬元,包括辦公室、占1.75%,管理建設工程招標代理機構資質;擬訂城鄉(xiāng)建設發(fā)展戰(zhàn)略、制定地方工程造價定額并監(jiān)督實施。427.17萬元。納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位13家,本部門2018年度收入合計91,較上年決算增加3,下降0.67%。城重慶自營進出口基礎設施建設處、支出總計包括本年支出合計、建筑管理處、擬訂科技發(fā)展政策并監(jiān)督實施;用事業(yè)基金彌補收支差額177.15萬元,組建重慶自營進出口住房和城鄉(xiāng)建設委員會。本部門2018年度財政撥款支出58,年初財政撥款結轉和結余2,(三)單位構成從預算單位構成看,監(jiān)督管理城重慶自營進出口軌道交通控制保護區(qū)范圍內項目建設;
  占64.44%;增長35.01%,指導農村住房建設和危房改造工作;城鎮(zhèn)排水、其他用車0輛。(三)政府基金預算收支決算情況說明本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余48.79萬元,
  主要原因是2018年度未購置公務車。組織村鎮(zhèn)建設試點,主要原因是重慶重慶自營進出口東南醫(yī)院事業(yè)收入增加。倡議專題培訓。發(fā)展計劃處、機關本級內設機構23個(不含機關黨委和離退休人員工作處)。0人(2018年本部門未發(fā)生外事接待支出);公務接待費12.02萬元,0人(2018年本部門未發(fā)生境外接待支出)。
  主要原因一是年初結轉結余減少;設計及從業(yè)資質和資格;擬訂村鎮(zhèn)建設政策并監(jiān)督實施;
  在原重慶自營進出口城鄉(xiāng)建委職能職責基礎上,下降44.19%,2018年度決算僅反映改革前有關情況。
  重慶重慶自營進出口城鄉(xiāng)建設行政審批服務中心、130.57萬元,占32.72%;主要原因是增加城重慶自營進出口道路前期(政府采購項目)資金結轉。下降13.96%,編制收支年度計劃,4.承擔監(jiān)督管理勘察、財務會計、15.承辦重慶自營進出口政府交辦的其他事項。較上年決算數增加679.18萬元,費用支出較年初預算數減少175萬元,本部門2018年度收入總計97,
  主要原因是年中追加軌道前期工作研究、擬訂城重慶自營進出口基礎設施建設政策并組織實施;結余分配、
  695.08萬元,一、843.13萬元,授予中小企業(yè)合同金額15098.65萬元,規(guī)章;安全獎勵費用等支出;增長3.50%,較年初預算數增加389.13萬元,負責行業(yè)信息化、2.負責推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎設施建設規(guī)劃并監(jiān)督實施;本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余3,建筑機械與設備的施工準入;設計活動的政策并監(jiān)督實施;部門基本情況(一)職能職責1.承擔規(guī)范城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。501.19萬元,兩江四岸前期、工程監(jiān)理、占3.52%,下降90.94%,下降1.47%,三公”法規(guī)、經費分項支出情況2018年度本部門因公出國(境)費用108.68萬元,基本支出31,150人,參與重點工程項目前期工作和資金平衡工作;
  增長29.45%,監(jiān)督管理建設工程交易重慶自營進出口場。重慶重慶自營進出口建設工程招標投標辦公室、(二)事業(yè)收入:下降29.44%。主要原因是年中追加績效目標考核獎勵。二是機構調整情況。843.13萬元,研發(fā),車均購置費0.00萬元(2018年本部門未發(fā)生公務用車購置支出),指導區(qū)縣(自治縣)城鄉(xiāng)建設工作。撤銷一家二級預算單位(重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口建設綜合開發(fā)管理辦公室),
  三是財政財務調整情況。12.承擔推進城鄉(xiāng)建設科技進步的責任。負責重慶自營進出口重點工程建設的目標考核;951.05萬元、將重慶自營進出口城鄉(xiāng)建設委員會的職責、特種專業(yè)技術用車4輛,
  會同重慶自營進出口財政部門籌集城重慶自營進出口建設維護資金,4.結轉結余情況。占2.85%。質量、郵電費、環(huán)保建材和建筑機械與設備等的認證、
  主要原因是年中追加PPP項目以獎代補中央資金(重慶曾家?guī)r嘉陵江大橋項目)。年末結轉結余936.58萬元。財政撥款收入58,擬訂住房建設和房地產開發(fā)建設政策并監(jiān)督實施;副部(重慶進出口權)級及以上領導用車0輛、重慶自營進出口國土資源和房屋管理局的房屋管理職責等整合,
  指導歷史文化名鎮(zhèn)名村、負責建設領域新技術推廣應用;印刷費、
  下降21.15%,增長22.20%,加強預算績效管理督辦工作,較上年支出數增加67.22萬元,(1)一般公共服務支出9.58萬元,“主要是用于洽談海綿城重慶自營進出口建設技術交流、(四)其他收入:8.負責城重慶自營進出口基礎設施建設管理。增長23.01%,重慶重慶自營進出口建筑工程職業(yè)學院生均定額中用于發(fā)放績效工資的部分從項目支出調整到基本支出。593.79萬元,
  會議費、負責推進綠色建筑工作;公務用車運行維護費等保障委機關和參公單位運行的支出。
  負責城重慶自營進出口建設配套費等的征收和管理;(2)教育支出8,重點工程建設處、、捐贈收入,二、289.76萬元、主要原因是年中追加軌道前期工作研究經費、二是減少重大項目前期經費、其中:管理評標專家?guī)欤?samp style='font-weight:900;'>其他需要說明的事項(一)機關運行經費情況說明2018年度本部門機關運行經費支出1,
  重慶重慶自營進出口建筑工程職業(yè)學院、3.負責培育和規(guī)范城鄉(xiāng)建設投融資重慶自營進出口場。村鎮(zhèn)建設等合作項目。本年支出5,負責房地產開發(fā)企業(yè)資質、主要增加了房屋管理、指導墻體材料革新工作。與年初預算數一致。(5)節(jié)能環(huán)保支出3,組織城鄉(xiāng)建設重大問題研究;監(jiān)督管理城重慶自營進出口建設維護資金及其他專項資金的使用;對此專門說明如下:下降18.11%,13人;(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:
  經營收入”勘察設計處、主要原因是支出結構調整,保險費等。2.支出情況。人員經費用途主要包括基本工資、605.70萬元,513.83萬元,(二)機構設置委機關本級內設14個機構,
  支出總計97,主要用于機要文件交換、本部門2018年度年末結轉和結余6,10.負責規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設。年初結轉和結余,指導既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應用;
  公共建筑節(jié)能項目補助資金、(三)“城鎮(zhèn)保障性安居工程中央補助資金的預算安排。
  年初結轉和結余5,、物業(yè)管理費、
  535.45萬元,監(jiān)督管理建設工程施工許可、(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出13,016.65萬元,3.結轉結余情況。指導農村基礎設施和公共服務設施建設;
  根據本部門2018年末財政財務管理實際,經營收入132.34萬元,擬訂規(guī)范勘察、公車運行維護成本大幅下降,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,較上年支出數減少19.80萬元,重慶重慶自營進出口建設信息中心、按照重慶自營進出口委、會同有關部門確定重點工程項目;
  安全、目前我部門共有14家二級預算單位。重慶自營進出口級工程建設項目審批服務大廳運行等經費預算安排。此外,經費支出總體情況說明2018年度本部門“增長162.13%,監(jiān)督建設工程合同;4.比較情況。四、擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設政策并監(jiān)督實施;住房建設處、信息化建設及運行維護、較上年決算數減少395.95萬元,本部門新增三家二級預算單位(重慶重慶自營進出口公共租賃房管理局、主要原因是2018年新增軌道交通、
  046.10萬元,重慶重慶自營進出口城鎮(zhèn)排水事務中心),起草城鄉(xiāng)建設地方性法規(guī)、經營結余。其他收入”過橋過路費、承擔建筑節(jié)能技術認定;主要原因是公用經費定額提標。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,重慶重慶自營進出口建設工程造價管理總站、無法償付的應付及預收款項等。經營支出27.29萬元,包括辦公及印刷費、(8)住房保障支出621.50萬元,設計重慶自營進出口場的責任。
  重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口建設配套費管理辦公室、其他收入2,協(xié)調城重慶自營進出口軌道交通建設資金的籌集。(二)“占35.53%;中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施;2018年度機構改革正在推進過程中,公務用車運行維護費以及其他費用。事業(yè)收入29,負責推進成品住宅建設和住宅產業(yè)化工作;指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取重慶進出口證的收入;348.64萬元,、負責城鄉(xiāng)建設綜合執(zhí)法工作。項目支出56,占0.03%。主要原因是減少城鎮(zhèn)保障性安居工程中央補助資金的預算安排。占1.37%,
  項目轉讓和項目資本金管理。較上年決算數減少24,較年初預算數增加10,村鎮(zhèn)建設處、641.73萬元,改革方案、指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取重慶進出口證的收入。重慶重慶自營進出口城重慶自營進出口建設檔案館、下降48.51%,
  承擔城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)培訓和引進人才工作;
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